Архів 2017
ІНФРМАЦІЯ
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2017 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №295.
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | |
2111 | Заробітна плата | 324 131,96 | 287 156,74 | 347 090,68 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 72 425,25 | 63 936,38 | 70 288,74 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 5 436,05 | 198,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
|
|
|
2230 | Продукти харчування | 43 002,17 | 47 431,82 | 48 093,51 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
| 954,53 |
2250 | Видатки на відрядження | 457,99 |
|
|
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання | 129 841,76 | -6,67 | 101 174,72 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 548,68 | 2 701,63 | 2 674,49 |
2273 | Оплата електроенергії | 20 389,22 | 22 638,44 | 16 914,17 |
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
| Всього | 592 797,03 | 429 294,39 | 587 388,84 |
Код економічної класифікації видатків | Квітень | Травень | Червень | |
2111 | Заробітна плата | 311 429,23 | 351 741,70 | 400 993,03 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 69 658,07 | 77 118,97 | 88 831,26 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 214,50 | 1 321,00 | 3 506,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
|
|
|
2230 | Продукти харчування | 44 484,60 | 43 765,37 | 45 638,33 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 895,50 | 329,48 | 2 910,72 |
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання | 39 411,71 | -16,00 |
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 306,28 | 2 462,62 | 3 804,92 |
2273 | Оплата електроенергії | 20 049,15 | 12 859,85 | 16 175,90 |
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
| Всього | 490 449,04 | 489 582,99 | 561 860,16 |
Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | ||
2111 | Заробітна плата | 329 180,07 | 231 618,05 | 354 494,46 |
|
2120 | Нарахування на оплату праці | 68 633,77 | 49 982,64 | 75 903,13 |
|
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1 181,00 | 2 510,42 |
|
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 280,00 |
| 135,87 |
|
2230 | Продукти харчування | 45 241,83 | 41 709,70 | 56 913,25 |
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 810,89 | 6 741,97 | 10 075,35 |
|
2250 | Видатки на відрядження |
|
| 0,00 |
|
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання | -9,63 |
| 0,00 |
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 911,17 | 3 132,96 | 3 705,07 |
|
2273 | Оплата електроенергії | 12 159,71 | 13 415,51 | 14 298,82 |
|
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
Код економічної класифікації видатків | Жовтень | Листопад | Грудень | |
2111 | Заробітна плата | 318 672,48 | 324 087,47 | 327 839,25 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 70 847,87 | 72 437,59 | 73 277,59 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 293,77 | 1 697,25 | 164 141,54 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 485,74 | 395,81 | 371,96 |
2230 | Продукти харчування | 45 922,45 | 51 930,95 | 41 553,25 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 975,52 | 481,45 | 17 862,39 |
2250 | Видатки на відрядження | 426,00 |
| 787,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
| 0,00 | 112 538,54 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | -11,46 | 6 787,09 | 2 797,05 |
2273 | Оплата електроенергії | 16 771,81 | 25 206,19 | 19 928,28 |
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
|
| 400,00 |
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
| Всього | 457 384,18 | 483 023,80 | 761 496,85 |
Код економічної класифікації видатків | Разом 2017 | |
2111 | Заробітна плата | 3 908 435,12 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 853 341,26 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 181 499,53 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 669,38 |
2230 | Продукти харчування | 555 687,23 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 47 037,80 |
2250 | Видатки на відрядження | 1 670,99 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 382 934,43 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 37 820,50 |
2273 | Оплата електроенергії | 210 807,05 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 400,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 |
| Всього | 6 182 303,29 |
Витрати спеціального фонду 2017 рік | ||
| ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6,60 | списання |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 377 314,22 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Оплата природного газу | ||
Всього | 377 320,82 |
ІНФОРМАЦІЯ
про надходження матеріалів від УОіН за 2017 рік
Видатки | Кіль-кість | Сума |
Господарчі матеріали | ||
Фарба 2,8 кг | 8 | 856,00 |
Лампи світодіодні | 28 | 1484,00 |
Вогнегасники | 3 | 1166,67 |
Миючі засоби | ||
Мило господарське, мило рідке, засіб для чищення, прал. порошок, мийний засіб | 16 | 1405,34 |
Іграшки | ||
Набір інструментів, автопаркінг, кільцекід, кеглі, лопатки, совки, граблі, возик, лото, кубики, пірамідки, конструктор | 32 | 1357,00 |
Всього |
| 6269,01 |
Інформація щодо надання матеріалів
за рахунок бюджетних коштів в ККДНЗ № 295 за 2017 рік
1. Засіб для миття посуду «Helper» 0,5 л - 284 шт.;
2. Перчатки господарські – 5 пар;
3. Перчатки х/б – 18 пар;
4. Граблі зубчаті - 4 шт.;
5. Граблі веєрні – 2 шт.;
6. Лопата штикова – 3 шт.;
7. Лопата совкова – 7 шт.;
8. Лопата снігоприбиральна – 10 шт.;
9. Держаки – 26 шт.;
10. Сокира – 1 шт.;
11. Лом – 1 шт.;
12. Тачка господарська – 1 шт.;
13. Віник – 10 шт.;
14. Мітла пластикова – 5 шт.;
15. Мітла – 3 шт.;
16. Відро пластмасове – 8 шт.;
17. Відро оцинковане – 10 шт.;
18. Емаль ПФ – 115 2,8 кг – 8шт.;
19. Лампи Led – 28 шт.
Витрати спеціального фонду 2017 рік | ||
| ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6,60 | списання |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 377 314,22 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Оплата природного газу | ||
Всього | 377 320,82 |